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Curso de Atención al contribuyente en la Gestión Administrativa Tributaria (MF1784_3)

Valoraciones
10,0 /10

Este curso pretende proporcionar los conocimientos necesarios para atender correctamente y por cualquier medio a los contribuyentes en su relación con las Administraciones Tributarias, informándole adecuadamente de los procedimientos habilitados para la tramitación de solicitudes, quejas y resto de procesos administrativos y tributarios, así como a prestarles la debida asistencia en relación con la presentación de todo tipo de declaraciones y autoliquidaciones.

También describe los procesos de recepción y registro de documentación tributaria de acuerdo con la normativa vigente.

Contiene además una detallada descripción de los principales tributos Estatales, Autonómicos y Locales con el fin de poder asistir e informar adecuadamente a los contribuyentes en esta materia.

El plan de estudios de este curso coincide con el módulo de formación MF1784_3 incluido en el Certificado de Profesionalidad de “Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios” ADGD0110 publicado en el BOE 309 de 24-12-2011.

  • Impartido por

    Enrique García Prado

    Enrique García Prado

    Formación académica:
    • Licenciado en Derecho. Universidad de Oviedo.
    • Máster en E-Learning y Redes Sociales. Universidad Internacional de La Rioja.
    • Programa Avanzado en Dirección Empresarial. Universidad Antonio de Nebrija.
    • Máster en Gestión de la Organización Empresarial. Escuela de Organización Industrial.
    Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
    • Experto Sociolaboral. Universidad de Oviedo.
    • Máster en Asesoría Fiscal. Colegio de Economistas de Asturias.
    Experiencia profesional:
    • Elaboración de libros de texto para la impartición de diversos Módulos Formativos y Unidades Formativas pertenecientes a Certificados de Profesionalidad.
    • Redacción de temarios de cursos online.
    • Impartición de cursos de formación continua y ocupacional en modo presencial y online.
    • Gestor Administrativo.
    • Abogado.
  • Dirigido a

    Personal que desarrolle su actividad profesional en la Administración Tributaria a nivel nacional, autonómico y local, y por cuenta propia o ajena en empresas que prestan sus servicios a las Administraciones Públicas.

  • ¿Qué competencias vas a adquirir?

    A la finalización del curso el alumno será capaz de:

    • Atender a los contribuyentes de forma personal y/o telemática, en las peticiones de información, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de naturaleza tributaria, a fin de ofrecer un servicio de calidad.
    • Informar a los contribuyentes, personal y/o telemáticamente, sobre el estado de tramitación de los procedimientos tributarios en los que sean parte, de forma diligente a fin de facilitar su seguimiento.
    • Recepcionar y registrar la documentación tributaria de acuerdo con las especificaciones establecidas y la normativa vigente, trasladándolas a la Unidad Administrativa correspondiente para su tramitación.
    • Orientar a los contribuyentes sobre las diferentes alternativas de tributación de las actividades económicas y sus rendimientos, en función de su perfil fiscal, explicando las características derechos y obligaciones, a fin de atender sus necesidades.
    • Orientar a los contribuyentes sobre los distintos aspectos de gestión y procedimiento relativos a todo tipo de impuestos, tanto estatales como autonómicos y locales.
    • Asistir a los contribuyentes, personal o telemáticamente, en el cumplimentado de declaraciones y autoliquidaciones a fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

  • Requisitos

    Estar familiarizado con los procedimientos tributarios, disponer de un ordenador con conexión a internet, tarjeta de sonido y reproductor de vídeo, y aplicaciones ofimáticas de texto.          

  • Valoraciones de la formación
    10,0
    Diversidad de aspectos tratados y los ejercicios y videos
    Comentario:
    Diversidad de aspectos tratados y los ejercicios y videos
    Valoración del alumno
    10,0
    Profesor
    10
    Contenidos
    10
    Aula Virtual
    10
    Curso
    10
  1. Análisis del sistema tributario español I
    • Introducción
    • La Hacienda Pública en la Constitución Española
    • Derecho Tributario
    • Organización administrativa tributaria
    • Resumen
  2. Análisis del sistema tributario español II
    • Ingresos de Derecho Público
    •  Resumen
  3. Análisis del sistema tributario español III
    • Elementos estructurales del tributo
    • Clases de Impuestos
    • Principales figuras impositivas del sistema tributario estatal, autonómico y local: conceptos básicos
    • Resumen
  4. Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones I
    • Tratamiento de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones
    • El Consejo de Defensa del Contribuyente
    • Procedimientos de recogida y tramitación de quejas y reclamaciones
    • Resumen
  5. Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones II
    • Consultas tributarias
    • Comunicación en situaciones de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones
    •  Resumen
  6. Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones III
    • Atención al contribuyente
    • Atención al contribuyente en campañas de información general
    • Técnicas de resolución de situaciones conflictivas en la atención al contribuyente
    • Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en la atención al contribuyente.
    • Resumen
  7. Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios I
    • Procedimientos de Gestión, Inspección y Recaudación
    • Fases de los procedimientos tributarios
    • Especial referencia al estado de tramitación de los procedimientos
    •  Resumen
  8. Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios II
    • Aplicaciones informáticas de gestión en el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios
    • Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en el seguimiento de los procedimientos
    •  Resumen
  9. Registro y distribución de información y documentación tributaria
    • La documentación tributaria
    • Medios de registro de entrada/salida de documentación y correspondencia
    • Registro de documentación de naturaleza tributaria
    • Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información en el registro y distribución de información tributaria. 
    • Resumen
  10. Tributación de los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas: IRPF e IVA I
    • Las actividades económicas en materia tributaria
    • La tributación de empresarios y profesionales
    • Regímenes generales de tributación en IRPF e IVA
    • Regímenes especiales de tributación en IRPF e IVA
    • Resumen
  11. Tributación de los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas: IRPF e IVA II
    • La renuncia a la aplicación de los regímenes de IRPF e IVA
    • Las declaraciones y autoliquidaciones de IRPF e IVA
    • Resumen
  12. Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias I
    • Obligaciones formales y materiales de los contribuyentes
    • Declaraciones y autoliquidaciones
    • Principales modelos de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos
    • Resumen
  13. Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias II
    • Cumplimentación y cálculo de la declaración-autoliquidación anual de IRPF
    • Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones de IVA
    • Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades
    • Cumplimentación y cálculo de las principales declaraciones de los impuestos autonómicos y locales
    • Extinción de la deuda tributaria
    • Resumen
  14. Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias III
    • Impuesto sobre bienes inmuebles
    • Otros impuestos
    • La tramitación/gestión de operaciones y servicios de naturaleza tributaria por Internet
    • Elaboración de fichas electrónicas, etiquetas, e informes de contribuyentes
    • Obligaciones de las entidades sin personalidad jurídica propia
    • Resumen

Formación bonificada para trabajadores.

Este curso cumple con los requisitos establecidos por FUNDAE para la bonificación de Formación Programada.

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    Sin duda debes elegir la opción que más te convenga, pero ten en cuenta que hay algunas diferencias importantes entre ambas modalidades, sobre todo en lo concerniente a la bonificación de la formación y a la obtención del Certificado de Aprovechamiento.

    Además, recuerda que en la modalidad "Con tutoría" hay un experto/a, que en la generalidad de los casos es el autor del curso, solventando tus dudas y velando porque obtengas el mayor aprovechamiento del aprendizaje.

      S/T Sin Tutoría C/T Con Tutoría
    Acceso secuencial a las unidades del curso
    Disponible
    Disponible
    Descarga de contenidos en PDF
    Disponible
    Disponible
    Acceso a recursos didácticos y multimedia
    Disponible
    Disponible
    Ilimitadas consultas al tutor
    Disponible
    Videoconferencias con el tutor desde el entorno de comunicaciones
    Disponible
    Ejercicios prácticos corregidos y evaluados por el tutor
    Disponible
    Certificado de realización PDF
    Con código seguro de verificación
    Disponible
    Certificado de aprovechamiento PDF
    Con código seguro de verificación
    Disponible
    Posibilidad de bonificación hasta el 100%
    Disponible
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  • Plazos

    Una vez que te hayas inscrito en el curso, puedes iniciar su compra desde el campus virtual.

    Si el curso ofrece unidades de prueba, dispones de un plazo máximo de 10 días para evaluarlo. Pasado este tiempo, o una vez hayas completado las unidades de prueba, no podrás volver a acceder al curso sin comprarlo. Tú decides si deseas continuar la formación.

    Tras formalizar el pago, dispones de 90 días para realizar el curso cómodamente. En caso de que lo necesites, puedes pedir una ampliación de plazo si justificas las causas (¡y generalmente se suele conceder!).

    La ampliación de plazo puedes solicitarla a tu tutor/a y, en el caso de que estés realizando la formación sin tutoría, puedes escribirnos a hola@adrformacion.com

  • Certificados

    Si realizas el curso en la modalidad "con tutoría" y finalizas tu formación con éxito, recibirás un Certificado de Aprovechamiento.

    Si realizas el curso en la modalidad "sin tutoría" y finalizas tu formación con éxito, recibirás un Certificado de Realización.

    Los certificados, expedidos por ADR Formación, indican el número de horas, contenido, fechas de inicio y finalización y otros datos referentes al curso realizado. Además, cada certificado tiene asignado un Código Seguro de Verificación (CSV) único que demuestra su autenticidad.

    Tu certificado estará disponible en un plazo inferior a 24 horas tras haber finalizado la formación. Desde tu área privada, podrás descargarlo en formato PDF.

    Importante: el alumnado que bonifique su formación dispondrá de su Certificado de Aprovechamiento una vez finalizado el plazo de acceso de la formación y tras la validación del expediente.

  • Acreditación de horas

    El curso de Atención al contribuyente en la Gestión Administrativa Tributaria (MF1784_3) tiene una duración de 120 horas.

600
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S/T: Curso sin tutoría: 375€
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Atención al contribuyente en la Gestión Administrativa Tributaria (MF1784_3)

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